Número | 003962 |
Credor | 49.576.614/0001-05 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/11/2024 00:00:00 |
Historico | FOLHA MENSAL 11/2024 - 000101 |
Dotacao | 030100.1751200512.051 31901100 04.110000 |
Subelemento | 31901137 |
Valor | 139.483,59 |
Original | 139.483,59 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 139.483,59 (ver detalhes) |
Pago | 139.483,59 (ver detalhes) |