Número 003961
Credor 49.576.614/0001-05 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 29/11/2024 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 11/2024 - 000101
Dotacao 030100.1751200512.051 31901100 04.110000
Subelemento 31901142
Valor 53.435,68
Original 53.435,68
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 53.435,68 (ver detalhes)
Pago 53.435,68 (ver detalhes)