Número | 003540 |
Credor | 055.***.***-86 |
Tipo | 3 - Adiantamento |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | 0 |
Data | 24/10/2024 00:00:00 |
Historico | DESPESAS COM A VIAGEM A CAMPINAS PARA OS SERVIDORES JOSE C.MONTEIRO, HELTON C. FERREIRA, FERNANDO DE SENA SIMÃO E EVANDRO L.CAETANO P/PARTICIPAR DE CURSO "METODO TROCA DE REDE" NOS DIAS 29 E 30/10 |
Dotacao | 030100.1751200512.051 33903900 04.110000 |
Subelemento | 33903996 |
Valor | 0,00 |
Original | 2.000,00 |
Anulado | 2.000,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
Pago | 0,00 (ver detalhes) |