Número 002519
Credor 49.576.614/0001-05 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 30/07/2024 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 07/2024 - 000101
Dotacao 030100.1751200512.051 31901100 04.110000
Subelemento 31901142
Valor 155.646,67
Original 155.646,67
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 155.646,67 (ver detalhes)
Pago 155.646,67 (ver detalhes)