Número 001689
Credor 49.576.614/0001-05 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/05/2024 00:00:00
Historico MENSAL - 000101
Dotacao 030100.1751200512.051 31901100 04.110000
Subelemento 31901133
Valor 43.547,82
Original 43.547,82
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 43.547,82 (ver detalhes)
Pago 43.547,82 (ver detalhes)