Número | 000065 |
Credor | 44.993.632/0001-79 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | 2023/000143 |
Data | 03/01/2024 00:00:00 |
Historico | Despesas com frete pela Transportadora Reunidas |
Dotacao | 030100.1751200512.051 33903900 04.110000 |
Subelemento | 33903974 |
Valor | 392,16 |
Original | 392,16 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 392,16 (ver detalhes) |
Pago | 392,16 (ver detalhes) |